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    公司召開審計署經濟責任審計發現問題整改部署會暨2024年內部審計工作會議

    發布日期:2024-04-08 信息來源:新聞中心 審計部 作者:鐘洪明 謝旺 李聿丹 字號:[ ] 分享

    4月8日,公司召開審計署經濟責任審計發現問題整改部署會暨2024年內部審計工作會議,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神,全面部署經濟責任審計整改工作,總結2023年內部審計工作,安排2024年審計重點任務,認真履行高質量審計監督職責,為助推公司戰略轉型和高質量發展、加快建設世界一流企業提供更加有力有效的審計支撐保障。公司黨委書記、董事長丁焰章出席會議并講話;黨委副書記、總經理王斌主持會議;黨委副書記、董事李燕明作內部審計工作報告并宣讀表彰決定。公司領導黃埔、楊良出席會議。

    丁焰章指出,2023年,公司各級審計機構堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神,認真落實中央審計委員會歷次會議精神,全面貫徹落實國家審計署、國務院國資委各項部署要求,積極主動配合審計檢查,認真履行監督職責,在推動依法合規經營、防范化解重大風險、深化黨風廉政建設、規范領導干部權力運行等方面發揮了重要作用,為服務公司戰略轉型和高質量發展提供了堅實保障。

    丁焰章要求,要提高政治站位,深刻把握新時代新征程審計工作的戰略定位和前進方向,以實際行動忠誠擁護“兩個確立”,堅決做到“兩個維護”。要堅決落實黨管審計總方針,切實加強黨對審計工作的全面領導,堅決落實黨管審計“第一議題”,精準把脈審計監督服務高質量發展。要圍繞中心服務大局,不斷拓展公司內部審計的廣度、精度和深度,圍繞公司黨委關注抓關鍵,圍繞公司高質量發展抓監督,圍繞審計主責主業抓落實。要持續強化自身建設,著力打造絕對忠誠、絕對過硬、絕對可靠的經濟監督“特種部隊”,優化配置內部審計資源,抓好審計隊伍作風建設,強化審計隊伍能力建設。要深化審計成果運用,持續做實做細做好審計整改“后半篇文章”,提高思想認識抓整改,壓緊壓實責任抓整改,建立長效機制抓整改。

    王斌就貫徹本次會議精神提出要求:一是及時學習傳達會議精神,全面貫徹落實公司黨委關于做好審計工作的各項部署要求,以高度的緊迫感、使命感和責任感抓好審計、支持審計。二是全面系統抓好貫徹落實,堅持問題導向,圍繞公司戰略部署,著力解決制約公司改革發展的重點難點問題,著力在審計監督的深度和廣度上下功夫,充分發揮好審計監督與服務職能。三是持續提升審計工作質效,著力補短板、強弱項,持續加強審計隊伍建設,高效履職盡責,為公司建設成為世界一流企業添磚加瓦、作出更大貢獻。

    李燕明在工作報告中對公司抓好經濟責任審計整改工作進行了專項部署,對落實整改提出了具體要求;全面總結了公司2023年度內部審計工作,充分肯定了內部審計在“防風險、促內控、增效益”,助推公司高質量發展方面取得的主要成績,提出了公司2024年審計工作的總體思路,并就進一步做好審計工作部署了三個方面的重點任務。

    會上宣布了公司2023年度內部審計先進單位、優秀審計項目及內部審計先進工作者表彰決定。

    會議以“現場+視頻”方式召開。公司高管、副總師,總部各部門負責人,審計部/海外審計中心全體人員在主會場參會;各直屬派出機構、子企業主要負責人,內部審計分管、協管負責人,子企業董事會審計與風險管理委員會委員,相關職能部門負責人、內部審計部門全體人員在分會場參會。





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